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監査

 
監査・保証実務委員会研究報告第32号 「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」の解説※Windows Vista,7対応、IE7~11対応
教材コード G033840
開催 2018/8/23
内容  金融庁「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言を受け、平成30年4月6日に公表した、監査・保証実務委員会研究報告第32号「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」を解説します。
 本研究報告では、内部統制報告書(訂正内部統制報告書を含む。)上の「開示すべき重要な不備」の開示事例分析を基に、企業側、監査人側、制度の運用上の課題を纏めており、監査人のみならず、組織内会計士(監査役、内部監査担当者)等、企業の内部統制に関わる会員にも理解を深めていただきたい内容となっています。


■講 師:村上 淳(監査・保証実務委員会 内部統制監査専門委員会専門委員長、公認会計士)
研修コード 3109 監査の品質
履修単位 2
販売価格 3,000 (非課税)




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